none
Manglende nulstilling af kassekladde

    Spørgsmål

  • Hej,

    Jeg begyndte at bruge C5 i 2011. I 2011 blev min kassekladde nulstillet hver gang jeg bogførte kladden. Det sker ikke i 2012. En ven har indikeret at det måske er fordi jeg ikke har fået afsluttet 2011 korrekt. Hvordan gør man det?

    14. juni 2012 18:39

Svar

  • Hej Hans-H.

    Hvis du med 'manglende nulstilling af kassekladde' mener at linjerne bliver i kassekladden efter bogføring - og du har fået en advarsel ved bogføring om at dette er en stående kassekladde o.s.v., så skal du under Finans/Tilpasning/Kladdenavne og fjerne flueben i feltet 'Gem' udfor kladdenavnet. Ellers skriv igen med en nærmere uddybning af problemet.

    Du årsafslutter for så vidt ikke i C5.

    Man fortsætter bare med at bogføre i nyt år.

    Værdien på statuskontiene ved årets udløb bliver automatisk overført ved kørslen 'Dan primoposteringer' under Finans/Periodisk/Primo-Ultimo. De placerer sig i den finansperiode der hedder PR.

    Du kan danne primoposter lige så tit du vil, da gamle primoposter automatisk slettes ved dannelse af nye.

    Efterposteringer fra revisor kan med fordel bogføres i den finansperiode der hedder UL, så er de adskildt fra den almindelige drift.

    Der er således 14 finansperioder på 1 år f.eks.

    PR.01.12 - PR.01.12 (lukket periode der indeholder åbningstal på statuskonti fra sidste år, svarer lidt til datoen 00.01.12).

    01.01.12 - 31.01.12 (januar måned)

    01.02.12 - 29.02.12 (februar måned)

    o.s.v.

    01.12.12 - 31.12.12 (december måned)

    UL.12.12 - UL.12.12 (efterposteringsperiode, svarer lidt til datoen 32.12.12, der bogføres bare med datoen UL.12.12 i kassekladden).


    M.v.h. René rsl@

    • Markeret som svar af Hans-H 10. juli 2012 10:07
    15. juni 2012 01:56

Alle besvarelser

  • Hej Hans-H.

    Hvis du med 'manglende nulstilling af kassekladde' mener at linjerne bliver i kassekladden efter bogføring - og du har fået en advarsel ved bogføring om at dette er en stående kassekladde o.s.v., så skal du under Finans/Tilpasning/Kladdenavne og fjerne flueben i feltet 'Gem' udfor kladdenavnet. Ellers skriv igen med en nærmere uddybning af problemet.

    Du årsafslutter for så vidt ikke i C5.

    Man fortsætter bare med at bogføre i nyt år.

    Værdien på statuskontiene ved årets udløb bliver automatisk overført ved kørslen 'Dan primoposteringer' under Finans/Periodisk/Primo-Ultimo. De placerer sig i den finansperiode der hedder PR.

    Du kan danne primoposter lige så tit du vil, da gamle primoposter automatisk slettes ved dannelse af nye.

    Efterposteringer fra revisor kan med fordel bogføres i den finansperiode der hedder UL, så er de adskildt fra den almindelige drift.

    Der er således 14 finansperioder på 1 år f.eks.

    PR.01.12 - PR.01.12 (lukket periode der indeholder åbningstal på statuskonti fra sidste år, svarer lidt til datoen 00.01.12).

    01.01.12 - 31.01.12 (januar måned)

    01.02.12 - 29.02.12 (februar måned)

    o.s.v.

    01.12.12 - 31.12.12 (december måned)

    UL.12.12 - UL.12.12 (efterposteringsperiode, svarer lidt til datoen 32.12.12, der bogføres bare med datoen UL.12.12 i kassekladden).


    M.v.h. René rsl@

    • Markeret som svar af Hans-H 10. juli 2012 10:07
    15. juni 2012 01:56
  • Hej Rene,

    Mange tak! Du ramte plet på begge punkter! :-)

    Mvh

    Hans-Henrik

    10. juli 2012 10:07