1. Du skal have koden til Kreditormodul.
2. Kreditor / Tilpasning / Betalingsmåder / Vælg hvilken bank som skal modtage filen. opret konto=Bankkonto i C5 og Kladenavn for betalingsposteringer, sæt mærke i R kollonnen.
3. Kreditor / Kartotek / på hver kreditor i fanen Opsætning under Betaling indtastes Kreditors FIK nr Betalingsmåde = den valgte bank, Betalingsspec = I/G
4. ved Købsregistrering/Postering i Kassekladde kan BetalingsId angives som 71xxxxxxxxxxxxxxx
4. Dannelse af betalingsfil sker under Debitor / Periodisk / Betaling